Dados do Empenho:

Número:01110190

Valor Total do Empenho:R$ 548.094,72

Valor Total Liquidado:R$ 548.094,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110190.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.400,03

Valor Total Liquidado:R$ 19.400,03

Pagamento de Restos a Pagar 01020036

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 19.400,03

Valor Líquido Pago: R$ 19.400,03


Histórico:

NF 10045 REF DEZ/2023