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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020036
Número:01110190
Valor Total do Empenho:R$ 548.094,72
Valor Total Liquidado:R$ 548.094,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110190.002
Valor Total da Liquidação:R$ 19.400,03
Valor Total Liquidado:R$ 19.400,03
Pagamento de Restos a Pagar 01020036
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 19.400,03
Valor Líquido Pago: R$ 19.400,03
Histórico:
NF 10045 REF DEZ/2023