- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020054
Número:21090018
Valor Total do Empenho:R$ 66.838,40
Valor Total Liquidado:R$ 66.838,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21090018.003
Valor Total da Liquidação:R$ 9.252,60
Valor Total Liquidado:R$ 9.141,57
Pagamento de Restos a Pagar 01020054
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 9.252,60
Valor do IRRF: R$ 111,03
Valor Líquido Pago: R$ 9.141,57
Histórico:
NF 6072 REF NOV/2023