- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010037
Número:06090014
Valor Total do Empenho:R$ 1.135.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.135.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090014.003
Valor Total da Liquidação:R$ 306.431,95
Valor Total Liquidado:R$ 264.604,00
Pagamento de Restos a Pagar 15010037
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 306.431,95
Valor do INSS: R$ 11.797,62
Valor do ISS: R$ 15.321,60
Valor do IRRF: R$ 14.708,73
Valor Líquido Pago: R$ 264.604,00
Histórico: