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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04010004
Número:02010797
Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 98.098,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.893,38
Número:02010797.022
Valor Total da Liquidação:R$ 7.566,28
Valor Total Liquidado:R$ 7.475,48
Pagamento de Restos a Pagar 04010004
Pago em: 04/01/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 7.566,28
Valor Líquido Pago: R$ 7.475,48
Histórico:
REF NOV/2023