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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010183
Número:21090016
Valor Total do Empenho:R$ 3.735,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.735,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21090016.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.735,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.690,18
Pagamento de Restos a Pagar 15010183
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)
Valor Total: R$ 3.735,00
Valor do IRRF: R$ 44,82
Valor Líquido Pago: R$ 3.690,18
Histórico: