Dados do Empenho:

Número:21090016

Valor Total do Empenho:R$ 3.735,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.735,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21090016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.735,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.690,18

Pagamento de Restos a Pagar 15010183

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)

Valor Total: R$ 3.735,00

Valor do IRRF: R$ 44,82

Valor Líquido Pago: R$ 3.690,18


Histórico: