Dados do Empenho:

Número:11010002

Valor Total do Empenho:R$ 313.652,90

Valor Total Liquidado:R$ 313.652,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11010002.007

Valor Total da Liquidação:R$ 32.188,30

Valor Total Liquidado:R$ 30.643,26

Pagamento de Restos a Pagar 15010255

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)

Valor Total: R$ 32.188,30

Valor do IRRF: R$ 1.545,04

Valor Líquido Pago: R$ 30.643,26


Histórico: