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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010255
Número:11010002
Valor Total do Empenho:R$ 313.652,90
Valor Total Liquidado:R$ 313.652,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11010002.007
Valor Total da Liquidação:R$ 32.188,30
Valor Total Liquidado:R$ 30.643,26
Pagamento de Restos a Pagar 15010255
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)
Valor Total: R$ 32.188,30
Valor do IRRF: R$ 1.545,04
Valor Líquido Pago: R$ 30.643,26
Histórico: