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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31010031
Número:01120173
Valor Total do Empenho:R$ 2.359,76
Valor Total Liquidado:R$ 2.359,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120173.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.359,76
Valor Total Liquidado:R$ 2.356,51
Pagamento de Restos a Pagar 31010031
Pago em: 31/01/2024Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.359,76
Valor Líquido Pago: R$ 2.356,51
Histórico:
Ref. Fopag Folha de Rescisões Comp. Jan/2024 - [Sasc].