- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010049
Número:01080162
Valor Total do Empenho:R$ 4.519,29
Valor Total Liquidado:R$ 4.519,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080162.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.216,15
Valor Total Liquidado:R$ 3.177,56
Pagamento de Restos a Pagar 17010049
Pago em: 17/01/2024Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 3.216,15
Valor do IRRF: R$ 38,59
Valor Líquido Pago: R$ 3.177,56
Histórico: