Dados do Empenho:

Número:02010634

Valor Total do Empenho:R$ 35.138,68

Valor Total Liquidado:R$ 18.811,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.327,33

Dados da Liquidação:

Número:02010634.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.492,96

Valor Total Liquidado:R$ 2.492,96

Pagamento de Restos a Pagar 18010051

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.492,96

Valor Líquido Pago: R$ 2.492,96


Histórico: