Dados do Empenho:

Número:10070006

Valor Total do Empenho:R$ 245.232,00

Valor Total Liquidado:R$ 245.232,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10070006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 40.872,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.381,54

Pagamento de Restos a Pagar 05020008

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 40.872,00

Valor do IRRF: R$ 490,46

Valor Líquido Pago: R$ 40.381,54


Histórico:

NF 111340 REF DEZ/2023