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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020030
Número:03050006
Valor Total do Empenho:R$ 74.200,63
Valor Total Liquidado:R$ 65.317,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03050006.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.392,04
Valor Total Liquidado:R$ 3.351,34
Pagamento de Restos a Pagar 05020030
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 3.392,04
Valor do IRRF: R$ 40,70
Valor Líquido Pago: R$ 3.351,34
Histórico:
NF 111117 REF DEZ/2023