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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020044
Número:01110200
Valor Total do Empenho:R$ 521.879,60
Valor Total Liquidado:R$ 491.620,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110200.002
Valor Total da Liquidação:R$ 39.007,53
Valor Total Liquidado:R$ 39.007,53
Pagamento de Restos a Pagar 05020044
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 39.007,53
Valor Líquido Pago: R$ 39.007,53
Histórico:
NF 2989 REF DEZ/2023