Dados do Empenho:

Número:01110200

Valor Total do Empenho:R$ 521.879,60

Valor Total Liquidado:R$ 491.620,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110200.002

Valor Total da Liquidação:R$ 39.007,53

Valor Total Liquidado:R$ 39.007,53

Pagamento de Restos a Pagar 05020044

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 39.007,53

Valor Líquido Pago: R$ 39.007,53


Histórico:

NF 2989 REF DEZ/2023