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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020052
Número:01110201
Valor Total do Empenho:R$ 427.648,32
Valor Total Liquidado:R$ 427.648,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110201.002
Valor Total da Liquidação:R$ 76.289,19
Valor Total Liquidado:R$ 76.289,19
Pagamento de Restos a Pagar 05020052
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 76.289,19
Valor Líquido Pago: R$ 76.289,19
Histórico:
NF 10020 REF DEZ/2023