Dados do Empenho:

Número:08110008

Valor Total do Empenho:R$ 182.476,09

Valor Total Liquidado:R$ 166.343,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08110008.003

Valor Total da Liquidação:R$ 83.569,14

Valor Total Liquidado:R$ 73.540,84

Pagamento de Restos a Pagar 05020062

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 83.569,14

Valor do INSS: R$ 1.838,52

Valor do ISS: R$ 4.178,46

Valor do IRRF: R$ 4.011,32

Valor Líquido Pago: R$ 73.540,84


Histórico:

NF 120 REF DEZ/2023