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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020062
Número:08110008
Valor Total do Empenho:R$ 182.476,09
Valor Total Liquidado:R$ 166.343,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08110008.003
Valor Total da Liquidação:R$ 83.569,14
Valor Total Liquidado:R$ 73.540,84
Pagamento de Restos a Pagar 05020062
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 83.569,14
Valor do INSS: R$ 1.838,52
Valor do ISS: R$ 4.178,46
Valor do IRRF: R$ 4.011,32
Valor Líquido Pago: R$ 73.540,84
Histórico:
NF 120 REF DEZ/2023