Dados do Empenho:

Número:01090018

Valor Total do Empenho:R$ 248.537,87

Valor Total Liquidado:R$ 228.423,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.114,49

Dados da Liquidação:

Número:01090018.004

Valor Total da Liquidação:R$ 110.938,75

Valor Total Liquidado:R$ 107.621,88

Pagamento de Restos a Pagar 18010088

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 110.938,75

Valor Líquido Pago: R$ 107.621,88


Histórico:

REF DEZ/2023