- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020054
Número:28110008
Valor Total do Empenho:R$ 1.499.455,91
Valor Total Liquidado:R$ 1.499.455,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28110008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.499.455,91
Valor Total Liquidado:R$ 1.393.744,27
Pagamento de Restos a Pagar 06020054
Pago em: 06/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 300.000,00
Valor do INSS: R$ 57.729,05
Valor do ISS: R$ 29.989,12
Valor do IRRF: R$ 17.993,47
Valor Líquido Pago: R$ 194.288,36
Histórico:
NF 14861 REF DEZ/2023