Dados do Empenho:

Número:28110008

Valor Total do Empenho:R$ 1.499.455,91

Valor Total Liquidado:R$ 1.499.455,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.039/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.455,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.499.455,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023112402

Valor Total do Contrato:R$ 1.499.455,91

Valor Empenhado:R$ 1.499.455,91

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 28110008.001

Liquidada em: 02/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14861

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.499.455,91

Valor Líquido: R$ 1.393.744,27

Valor Pago da RP R$ 1.499.455,91

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 30/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com os serviços de iluminação cênica do período natalino de 2023 em Maracanaú.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23933SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA (SERVIÇO)R$ 1.499.455,911,00R$ 1.499.455,91
Total BrutoR$ 1.499.455,91
Total LiquidoR$ 1.499.455,91
NÚMERO DA NOTA: 14861

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 498136223

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 749.727,964,00%R$ 29.989,12
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 524.809,5711,00%R$ 57.729,05
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 1.499.455,911,20%R$ 17.993,47
Total das Retenções: R$ 105.711,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602005406/02/2024R$ 300.000,00
0103005601/03/2024R$ 599.455,91
1902002819/02/2024R$ 300.000,00
2102016421/02/2024R$ 300.000,00