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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23010031
Número:03100049
Valor Total do Empenho:R$ 1.327.812,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.327.812,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03100049.007
Valor Total da Liquidação:R$ 5.980,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.908,24
Pagamento de Restos a Pagar 23010031
Pago em: 23/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 5.980,00
Valor do IRRF: R$ 71,76
Valor Líquido Pago: R$ 5.908,24
Histórico: