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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020083
Número:18100002
Valor Total do Empenho:R$ 61.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18100002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.796,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.618,45
Pagamento de Restos a Pagar 06020083
Pago em: 06/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)
Valor Total: R$ 14.796,00
Valor do IRRF: R$ 177,55
Valor Líquido Pago: R$ 14.618,45
Histórico:
NF 10514 REF NOV/2023