Dados do Empenho:

Número:01110191

Valor Total do Empenho:R$ 408.342,24

Valor Total Liquidado:R$ 328.411,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.865,13

Dados da Liquidação:

Número:01110191.001

Valor Total da Liquidação:R$ 328.411,28

Valor Total Liquidado:R$ 316.916,88

Pagamento de Restos a Pagar 29010038

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 328.411,28

Valor do ISS: R$ 6.568,23

Valor do IRRF: R$ 4.926,17

Valor Líquido Pago: R$ 316.916,88


Histórico:

NF 18871 REF NOV/2023