Dados do Empenho:

Número:01120264

Valor Total do Empenho:R$ 20.486,62

Valor Total Liquidado:R$ 20.486,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120264.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.486,62

Valor Total Liquidado:R$ 19.667,15

Pagamento de Restos a Pagar 29010064

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)

Valor Total: R$ 20.486,62

Valor do ISS: R$ 468,27

Valor do IRRF: R$ 351,20

Valor Líquido Pago: R$ 19.667,15


Histórico:

NF 9024 REF DEZ/2023