Dados do Empenho:

Número:01110193

Valor Total do Empenho:R$ 46.826,56

Valor Total Liquidado:R$ 2.926,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.559,96

Dados da Liquidação:

Número:01110193.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.926,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.926,66

Pagamento de Restos a Pagar 29010067

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)

Valor Total: R$ 2.926,66

Valor Líquido Pago: R$ 2.926,66


Histórico:

NF 9024 REF DEZ/2023