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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 29010067
Número:01110193
Valor Total do Empenho:R$ 46.826,56
Valor Total Liquidado:R$ 2.926,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.559,96
Número:01110193.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.926,66
Valor Total Liquidado:R$ 2.926,66
Pagamento de Restos a Pagar 29010067
Pago em: 29/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Valor Total: R$ 2.926,66
Valor Líquido Pago: R$ 2.926,66
Histórico:
NF 9024 REF DEZ/2023