Dados do Empenho:

Número:03110020

Valor Total do Empenho:R$ 98.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 98.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03110020.002

Valor Total da Liquidação:R$ 49.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.942,00

Pagamento de Restos a Pagar 29010074

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 49.000,00

Valor do ISS: R$ 1.470,00

Valor do IRRF: R$ 588,00

Valor Líquido Pago: R$ 46.942,00


Histórico:

NF 721 REF NOV/2023