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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020044
Número:01110088
Valor Total do Empenho:R$ 232.937,53
Valor Total Liquidado:R$ 230.902,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.034,55
Número:01110088.002
Valor Total da Liquidação:R$ 198.639,55
Valor Total Liquidado:R$ 198.639,55
Pagamento de Restos a Pagar 07020044
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)
Valor Total: R$ 198.639,55
Valor Líquido Pago: R$ 198.639,55
Histórico:
NF 13380 REF OUT/2023