- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020001
Número:01080055
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080055.003
Valor Total da Liquidação:R$ 59.730,33
Valor Total Liquidado:R$ 53.339,20
Pagamento de Restos a Pagar 08020001
Estornado em: 26/03/2024
ESTORNADO
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 59.730,33
Valor do INSS: R$ 3.285,16
Valor do ISS: R$ 2.389,21
Valor do IRRF: R$ 716,76
Valor Líquido Pago: R$ 53.339,20
Histórico:
NF 244 REF NOV/2023