- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010148
Número:01120260
Valor Total do Empenho:R$ 272.094,13
Valor Total Liquidado:R$ 272.094,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120260.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.459,86
Valor Total Liquidado:R$ 7.459,86
Pagamento de Restos a Pagar 18010148
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 7.459,86
Valor Líquido Pago: R$ 7.459,86
Histórico: