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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31010127
Número:01090146
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.643,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090146.005
Valor Total da Liquidação:R$ 6.675,86
Valor Total Liquidado:R$ 6.621,15
Pagamento de Restos a Pagar 31010127
Pago em: 31/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.675,86
Valor Líquido Pago: R$ 6.621,15
Histórico: