Dados do Empenho:

Número:02010722

Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22

Valor Total Liquidado:R$ 57.952,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010722.012

Valor Total da Liquidação:R$ 5.659,86

Valor Total Liquidado:R$ 5.497,46

Pagamento de Restos a Pagar 24010034

Pago em: 24/01/2024

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.659,86

Valor Líquido Pago: R$ 5.497,46


Histórico: