- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010036
Número:04070023
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.402,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.597,73
Pagamento de Restos a Pagar 24010036
Pago em: 24/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Valor Total: R$ 91,34
Valor Líquido Pago: R$ 91,34
Histórico: