Dados do Empenho:

Número:04070023

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.402,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.597,73

Dados da Licitação:

Número:1110.18.0619.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149018070401

Valor Total do Contrato:R$ 431.046,09

Valor Empenhado:R$ 202.119,52

Saldo a empenhar:R$ 228.926,57

Liquidação: 04070023.011

Liquidada em: 24/01/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 900090774694

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 91,34

Valor Líquido: R$ 91,34

Valor Pago da RP R$ 91,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 24/01/2024


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11587SERVIÇO DE TELEFONIA (MÊS)R$ 91,341,00R$ 91,34
Total BrutoR$ 91,34
Total LiquidoR$ 91,34
Total Pago: R$ 91,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401003624/01/2024R$ 91,34