Dados do Empenho:

Número:04070024

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.340,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.659,89

Dados da Liquidação:

Número:04070024.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.673,17

Valor Total Liquidado:R$ 1.586,23

Pagamento de Restos a Pagar 24010038

Pago em: 24/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Valor Total: R$ 1.673,17

Valor Líquido Pago: R$ 1.586,23


Histórico: