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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010038
Número:04070024
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.340,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.659,89
Número:04070024.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.673,17
Valor Total Liquidado:R$ 1.586,23
Pagamento de Restos a Pagar 24010038
Pago em: 24/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Valor Total: R$ 1.673,17
Valor Líquido Pago: R$ 1.586,23
Histórico: