- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19020024
Número:30100002
Valor Total do Empenho:R$ 64.239,89
Valor Total Liquidado:R$ 63.859,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380,17
Número:30100002.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.476,43
Valor Total Liquidado:R$ 3.476,43
Pagamento de Restos a Pagar 19020024
Pago em: 19/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Valor Total: R$ 3.476,43
Valor Líquido Pago: R$ 3.476,43
Histórico: