- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13010059
Número:20070014
Valor Total do Empenho:R$ 160.454,02
Valor Total Liquidado:R$ 16.162,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.442,79
Número:20070014.006
Valor Total da Liquidação:R$ 16.162,46
Valor Total Liquidado:R$ 16.162,46
Pagamento de Restos a Pagar 13010059
Pago em: 13/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 16.162,46
Valor Líquido Pago: R$ 16.162,46
Histórico: