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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010103
Número:01110132
Valor Total do Empenho:R$ 1.458.632,00
Valor Total Liquidado:R$ 748.776,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 709.855,17
Número:01110132.002
Valor Total da Liquidação:R$ 748.776,83
Valor Total Liquidado:R$ 643.152,79
Pagamento de Restos a Pagar 12010103
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 78 - Limpeza e conservação
Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)
Valor Total: R$ 748.776,83
Valor do INSS: R$ 26.607,58
Valor do ISS: R$ 40.314,52
Valor do IRRF: R$ 38.701,94
Valor Líquido Pago: R$ 643.152,79
Histórico: