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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22020020
Número:21110004
Valor Total do Empenho:R$ 12.599,79
Valor Total Liquidado:R$ 12.599,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21110004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.599,79
Valor Total Liquidado:R$ 12.448,59
Pagamento de Restos a Pagar 22020020
Pago em: 22/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA (00.563.949/0001-08)
Valor Total: R$ 12.599,79
Valor do IRRF: R$ 151,20
Valor Líquido Pago: R$ 12.448,59
Histórico:
NF 649 REF FEV/2024