Dados do Empenho:

Número:21110004

Valor Total do Empenho:R$ 12.599,79

Valor Total Liquidado:R$ 12.599,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21110004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.599,79

Valor Total Liquidado:R$ 12.448,59

Pagamento de Restos a Pagar 22020020

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA (00.563.949/0001-08)

Valor Total: R$ 12.599,79

Valor do IRRF: R$ 151,20

Valor Líquido Pago: R$ 12.448,59


Histórico:

NF 649 REF FEV/2024