- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010032
Número:01120227
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120227.001
Valor Total da Liquidação:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 24010032
Pago em: 24/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis
Credor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (35.142.735/0001-34)
Valor Total: R$ 27.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 27.000,00
Histórico: