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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27020031
Número:10100015
Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10100015.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.858,50
Valor Total Liquidado:R$ 11.858,50
Pagamento de Restos a Pagar 27020031
Pago em: 27/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 11.858,50
Valor Líquido Pago: R$ 11.858,50
Histórico:
NF 1848 REF DEZ/2023