Dados do Empenho:

Número:10100015

Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10100015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.858,50

Valor Total Liquidado:R$ 11.858,50

Pagamento de Restos a Pagar 27020031

Pago em: 27/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 11.858,50

Valor Líquido Pago: R$ 11.858,50


Histórico:

NF 1848 REF DEZ/2023