Dados do Empenho:

Número:30090021

Valor Total do Empenho:R$ 1.433.892,00

Valor Total Liquidado:R$ 588.758,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.799,66

Dados da Liquidação:

Número:30090021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 448.812,11

Valor Total Liquidado:R$ 433.103,69

Pagamento de Restos a Pagar 07020008

Pago em: 07/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 448.812,11

Valor do ISS: R$ 8.976,24

Valor do IRRF: R$ 6.732,18

Valor Líquido Pago: R$ 433.103,69


Histórico:

nf 7700 ref dez/2022