Dados do Empenho:

Número:01090181

Valor Total do Empenho:R$ 65.874,15

Valor Total Liquidado:R$ 59.699,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090181.008

Valor Total da Liquidação:R$ 5.999,84

Valor Total Liquidado:R$ 5.261,86

Pagamento de Restos a Pagar 28020063

Pago em: 28/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 5.999,84

Valor do INSS: R$ 329,99

Valor do ISS: R$ 120,00

Valor do IRRF: R$ 287,99

Valor Líquido Pago: R$ 5.261,86


Histórico:

NF 2180 REF DEZ/2023