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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28020063
Número:01090181
Valor Total do Empenho:R$ 65.874,15
Valor Total Liquidado:R$ 59.699,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090181.008
Valor Total da Liquidação:R$ 5.999,84
Valor Total Liquidado:R$ 5.261,86
Pagamento de Restos a Pagar 28020063
Pago em: 28/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 5.999,84
Valor do INSS: R$ 329,99
Valor do ISS: R$ 120,00
Valor do IRRF: R$ 287,99
Valor Líquido Pago: R$ 5.261,86
Histórico:
NF 2180 REF DEZ/2023