Dados do Empenho:

Número:01090181

Valor Total do Empenho:R$ 65.874,15

Valor Total Liquidado:R$ 59.699,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090181.007

Valor Total da Liquidação:R$ 6.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.612,80

Pagamento de Restos a Pagar 28020067

Pago em: 28/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 6.400,00

Valor do INSS: R$ 352,00

Valor do ISS: R$ 128,00

Valor do IRRF: R$ 307,20

Valor Líquido Pago: R$ 5.612,80


Histórico:

NF 2177 REF DEZ/2023