Dados do Empenho:

Número:01110177

Valor Total do Empenho:R$ 79.612,90

Valor Total Liquidado:R$ 60.953,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.659,90

Dados da Liquidação:

Número:01110177.001

Valor Total da Liquidação:R$ 32.844,95

Valor Total Liquidado:R$ 31.465,47

Pagamento de Restos a Pagar 07020009

Pago em: 07/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial

Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total: R$ 32.844,95

Valor do ISS: R$ 985,35

Valor do IRRF: R$ 394,13

Valor Líquido Pago: R$ 31.465,47


Histórico:

nf 9174 ref nov/2022