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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020009
Número:01110177
Valor Total do Empenho:R$ 79.612,90
Valor Total Liquidado:R$ 60.953,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.659,90
Número:01110177.001
Valor Total da Liquidação:R$ 32.844,95
Valor Total Liquidado:R$ 31.465,47
Pagamento de Restos a Pagar 07020009
Pago em: 07/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial
Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Valor Total: R$ 32.844,95
Valor do ISS: R$ 985,35
Valor do IRRF: R$ 394,13
Valor Líquido Pago: R$ 31.465,47
Histórico:
nf 9174 ref nov/2022