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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 29020047
Número:01030219
Valor Total do Empenho:R$ 248.485,00
Valor Total Liquidado:R$ 248.485,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01030219.010
Valor Total da Liquidação:R$ 24.848,50
Valor Total Liquidado:R$ 23.655,77
Pagamento de Restos a Pagar 29020047
Pago em: 29/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 24.848,50
Valor do IRRF: R$ 1.192,73
Valor Líquido Pago: R$ 23.655,77
Histórico:
NF 7947 REF DEZ/2023