Dados do Empenho:

Número:03100129

Valor Total do Empenho:R$ 113.955,74

Valor Total Liquidado:R$ 112.894,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.060,80

Dados da Liquidação:

Número:03100129.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.412,20

Valor Total Liquidado:R$ 13.412,20

Pagamento de Restos a Pagar 13010065

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 13.412,20

Valor Líquido Pago: R$ 13.412,20


Histórico: