Dados do Empenho:

Número:27110023

Valor Total do Empenho:R$ 20.269,99

Valor Total Liquidado:R$ 20.269,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27110023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.269,99

Valor Total Liquidado:R$ 20.269,99

Pagamento de Restos a Pagar 01030055

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 20.269,99

Valor Líquido Pago: R$ 20.269,99


Histórico:

NF 6087 REF JAN/2024