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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010112
Número:06090024
Valor Total do Empenho:R$ 1.180.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 353.490,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 826.509,77
Número:06090024.004
Valor Total da Liquidação:R$ 353.490,23
Valor Total Liquidado:R$ 305.508,82
Pagamento de Restos a Pagar 19010112
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 353.490,23
Valor do INSS: R$ 13.609,37
Valor do ISS: R$ 17.674,51
Valor do IRRF: R$ 16.697,53
Valor Líquido Pago: R$ 305.508,82
Histórico: