Dados do Empenho:

Número:22110003

Valor Total do Empenho:R$ 1.370.727,00

Valor Total Liquidado:R$ 388.707,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 982.019,24

Dados da Liquidação:

Número:22110003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 388.707,76

Valor Total Liquidado:R$ 371.604,61

Pagamento de Restos a Pagar 18010096

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1717000000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 388.707,76

Valor do ISS: R$ 7.774,16

Valor do IRRF: R$ 9.328,99

Valor Líquido Pago: R$ 371.604,61


Histórico: