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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010096
Número:22110003
Valor Total do Empenho:R$ 1.370.727,00
Valor Total Liquidado:R$ 388.707,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 982.019,24
Número:22110003.004
Valor Total da Liquidação:R$ 388.707,76
Valor Total Liquidado:R$ 371.604,61
Pagamento de Restos a Pagar 18010096
Pago em: 18/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1717000000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 388.707,76
Valor do ISS: R$ 7.774,16
Valor do IRRF: R$ 9.328,99
Valor Líquido Pago: R$ 371.604,61
Histórico: