- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030015
Número:02060015
Valor Total do Empenho:R$ 268.247,34
Valor Total Liquidado:R$ 268.247,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 181.711,50
Valor Total Liquidado:R$ 165.902,61
Pagamento de Restos a Pagar 05030015
Pago em: 05/03/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (13.557.613/0001-76)
Valor Total: R$ 181.711,50
Valor do INSS: R$ 9.994,13
Valor do ISS: R$ 3.634,23
Valor do IRRF: R$ 2.180,53
Valor Líquido Pago: R$ 165.902,61
Histórico: