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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030019
Número:03040080
Valor Total do Empenho:R$ 1.407.442,11
Valor Total Liquidado:R$ 1.007.442,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03040080.004
Valor Total da Liquidação:R$ 34.171,18
Valor Total Liquidado:R$ 31.198,30
Pagamento de Restos a Pagar 05030019
Pago em: 05/03/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (13.557.613/0001-76)
Valor Total: R$ 34.171,18
Valor do INSS: R$ 1.879,41
Valor do ISS: R$ 683,42
Valor do IRRF: R$ 410,05
Valor Líquido Pago: R$ 31.198,30
Histórico: