Dados do Empenho:

Número:01120197

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120197.001

Valor Total da Liquidação:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 168.660,00

Pagamento de Restos a Pagar 05030031

Pago em: 05/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 180.000,00

Valor do INSS: R$ 1.980,00

Valor do ISS: R$ 7.200,00

Valor do IRRF: R$ 2.160,00

Valor Líquido Pago: R$ 168.660,00


Histórico: