- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030038
Número:13110013
Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 264.913,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.086,23
Número:13110013.005
Valor Total da Liquidação:R$ 21.879,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.879,00
Pagamento de Restos a Pagar 05030038
Pago em: 05/03/2024Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 21.879,00
Valor Líquido Pago: R$ 21.879,00
Histórico: